Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

250 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
250 €
51,58%
234,72 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
234,72 €
48,42%
Eine Ebene Höher
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    250 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    234,72 €
  • Summe
    484,72 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
484,72 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-51.466,20 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-466,56 €
15: Abschreibungen
-615 €
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.978,52 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
-55.526,28 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
-55.041,56 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
-55.041,56 €